1 |
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน |
|
[ 12 ก.ย. 2567 ] | 0 |
2 |
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |
|
[ 7 พ.ย. 2566 ] | 32 |
3 |
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2567 |
|
[ 3 พ.ย. 2566 ] | 52 |
4 |
ติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2566 |
|
[ 30 ต.ค. 2566 ] | 31 |
5 |
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567 |
|
[ 29 ก.ย. 2566 ] | 54 |
6 |
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน |
|
[ 22 ก.ย. 2566 ] | 42 |
7 |
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566 |
|
[ 22 พ.ย. 2565 ] | 74 |
8 |
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2565 |
|
[ 7 พ.ย. 2565 ] | 105 |
9 |
ติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2565 |
|
[ 27 ต.ค. 2565 ] | 40 |
10 |
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหน่วยตรวจสอบภายใน |
|
[ 21 ก.ย. 2565 ] | 53 |
11 |
นโยบายการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน |
|
[ 21 ก.ย. 2565 ] | 24 |
12 |
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน |
|
[ 14 ก.ย. 2565 ] | 126 |
13 |
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 |
|
[ 14 ก.ย. 2565 ] | 101 |
14 |
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 |
|
[ 12 พ.ย. 2564 ] | 167 |
15 |
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2564 |
|
[ 27 ต.ค. 2564 ] | 212 |
16 |
คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน |
|
[ 17 ก.ย. 2564 ] | 185 |
17 |
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 |
|
[ 17 ก.ย. 2564 ] | 286 |
18 |
ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน |
|
[ 17 ก.ย. 2564 ] | 342 |
19 |
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ |
|
[ 27 พ.ค. 2564 ] | 158 |
20 |
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
|
[ 30 ต.ค. 2563 ] | 298 |
21 |
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 |
|
[ 30 ก.ย. 2563 ] | 287 |
22 |
ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน |
|
[ 30 ก.ย. 2563 ] | 283 |
23 |
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง |
|
[ 22 เม.ย. 2563 ] | 285 |
24 |
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
|
[ 30 ต.ค. 2562 ] | 285 |
25 |
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 |
|
[ 30 ก.ย. 2562 ] | 281 |
26 |
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน |
|
[ 30 ก.ย. 2562 ] | 321 |